Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4609 |
Data de lançamento: |
28/06/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal |
Conta de Despesa: |
3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
PSF - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL NOTURNO REF. PAGAMANETO DOS SERVIDORES 06/2016 |
0,00 |
1.168,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2016 |
ADICIONAL NOTURNO REF. PAGAMANETO DOS SERVIDORES 06/2016 |
1.168,72 |
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28/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2016 |
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1.168,72 |
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28/06/2016 |
TROCA DA FONTE DE RECURSO! |
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-1.168,72 |
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28/06/2016 |
TROCA DA FONTE DE RECURSO! |
-1.168,72 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.