Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4635 |
Data de lançamento: |
28/06/2016 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. PAGAMANETO DOS SERVIDORES 06/2016 |
0,00 |
2.051,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2016 |
INSS PARTE PATRONAL REF. PAGAMANETO DOS SERVIDORES 06/2016 |
2.051,59 |
|
|
28/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2016 |
|
2.051,59 |
|
29/12/2017 |
ANULAÇÃO |
|
-2.051,59 |
|
29/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL,PELO MOTIVO DE TER CELEBRADO ACORDO DE PARCELAMENTO COM O INSS. |
-2.051,59 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.