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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4711 Data de lançamento: 29/06/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES... -DUCHA FAME 4T.................. 43,80 175,20
13.00 -LÂMPADA 25W.................... 14,98 194,74
25.00 -CANO PARALELO 2X2,5M........... 3,25 81,25
4.00 -PORTA LÂMPADA.................. 5,50 22,00
2.00 -INTERRUPTOR.................... 8,34 16,68
1.00 -INTERRUPTOR TOMADA............. 12,80 12,80
2.00 -TOMADA 20A..................... 9,45 18,90
1.00 -DISJUNTOR 25A.................. 0,00 14,63
3.00 -LÂMPADA V.METAL 150W........... 54,30 162,90
1.00 -ABRAÇADEIRA 200X4,5............ 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES... -DUCHA FAME 4T.................. -LÂMPADA 25W.................... -CANO PARALELO 2X2,5M........... -PORTA LÂMPADA.................. -INTERRUPTOR.................... -INTERRUPTOR TOMADA............. -TOMADA 20A..................... -DISJUNTOR 25A.................. -LÂMPADA V.METAL 150W........... -ABRAÇADEIRA 200X4,5............ 719,10
29/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES. 719,10
30/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2016 JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403 719,10
TOTAL 719,10 719,10 719,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.