Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
Número do empenho: | 4748 | Data de lançamento: | 30/06/2016 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS..... -PORTA ESCOVA................... | 38,00 | 38,00 |
2.00 | -BUCHA.......................... | 10,00 | 20,00 |
1.00 | -JOGO DE ESCOVA................. | 27,00 | 27,00 |
1.00 | -SENSOR DE ÓLEO RHO 3370........ | 40,00 | 40,00 |
2.00 | -MOTOR DO VRIDRO 24W............ | 120,00 | 240,00 |
1.00 | -SINALEIRA...................... | 55,00 | 55,00 |
8.00 | -LÂMPADA........................ | 3,00 | 24,00 |
1.00 | -RELÉ AUXILIAR.................. | 20,00 | 20,00 |
2.00 | -LENTE GF40..................... | 25,00 | 50,00 |
6.00 | -FAIXA LATERAL.................. | 5,00 | 30,00 |
1.00 | -FAIXA PARA-CHOQUE.............. | 90,00 | 90,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/06/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS..... -PORTA ESCOVA................... -BUCHA.......................... -JOGO DE ESCOVA................. -SENSOR DE ÓLEO RHO 3370........ -MOTOR DO VRIDRO 24W............ -SINALEIRA...................... -LÂMPADA........................ -RELÉ AUXILIAR.................. -LENTE GF40..................... -FAIXA LATERAL.................. -FAIXA PARA-CHOQUE.............. | 634,00 | ||
29/12/2017 | credor não apresentou documento fiscal até a data presente! | -634,00 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |