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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4748 Data de lançamento: 30/06/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS..... -PORTA ESCOVA................... 38,00 38,00
2.00 -BUCHA.......................... 10,00 20,00
1.00 -JOGO DE ESCOVA................. 27,00 27,00
1.00 -SENSOR DE ÓLEO RHO 3370........ 40,00 40,00
2.00 -MOTOR DO VRIDRO 24W............ 120,00 240,00
1.00 -SINALEIRA...................... 55,00 55,00
8.00 -LÂMPADA........................ 3,00 24,00
1.00 -RELÉ AUXILIAR.................. 20,00 20,00
2.00 -LENTE GF40..................... 25,00 50,00
6.00 -FAIXA LATERAL.................. 5,00 30,00
1.00 -FAIXA PARA-CHOQUE.............. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS..... -PORTA ESCOVA................... -BUCHA.......................... -JOGO DE ESCOVA................. -SENSOR DE ÓLEO RHO 3370........ -MOTOR DO VRIDRO 24W............ -SINALEIRA...................... -LÂMPADA........................ -RELÉ AUXILIAR.................. -LENTE GF40..................... -FAIXA LATERAL.................. -FAIXA PARA-CHOQUE.............. 634,00
29/12/2017 credor não apresentou documento fiscal até a data presente! -634,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.