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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4810 Data de lançamento: 01/07/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO P/ PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO(ALUGADO)ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO PETI.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - MIOLO P/PORTA................. 24,00 24,00
1.00 - TOMADA EXTERNA SISTEMA X...... 8,00 8,00
1.00 - INTERRUPTOR EXT. SISTEMA X.... 7,00 7,00
30.00 - PARAFUSOS..................... 0,60 18,00
30.00 - BUCHAS........................ 0,14 4,20
1.00 - CAIXA D'ÁGUA BANHEIRO......... 22,00 22,00
1.00 - CHAVE DE FENDA................ 7,00 7,00
1.00 - FITA VEDA ROSCA............... 3,25 3,25
1.00 - BÓIA CAIXA D'ÁGUA............. 9,00 9,00
1.00 - BÓIA PEQ...................... 8,00 8,00
1.00 - FLANGE 25..................... 8,50 8,50
1.00 - FLANGE 20..................... 7,00 7,00
4.00 - THINER........................ 15,00 60,00
1.00 - PINCEL........................ 4,50 4,50
1.00 - FECHADURA..................... 42,00 42,00
1.00 - PINCEL 2"..................... 4,50 4,50
2.00 - ROLO DE LÃ.................... 31,50 63,00
2.00 - ROLO DE LÃ 9cm................ 6,00 12,00
6.00 - RODA PÉ....................... 10,80 64,80
1.00 - JIMO CUPIM.................... 26,50 26,50
1.00 - CHUVEIRO...................... 39,00 39,00
1.00 - TORNEIRA...................... 67,50 67,50
1.00 - MANGOTE....................... 5,00 5,00
2.00 - ARAME......................... 12,50 25,00
3.00 - THINER........................ 16,00 48,00
3.00 - TINTA PINTA PISO.............. 44,40 133,20
1.00 - TINTA ÓLEO 3,6................ 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2016 EMPENHO P/ PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO(ALUGADO)ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO PETI.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - MIOLO P/PORTA................. - TOMADA EXTERNA SISTEMA X...... - INTERRUPTOR EXT. SISTEMA X.... - PARAFUSOS..................... - BUCHAS........................ - CAIXA D'ÁGUA BANHEIRO......... - CHAVE DE FENDA................ - FITA VEDA ROSCA............... - BÓIA CAIXA D'ÁGUA............. - BÓIA PEQ...................... - FLANGE 25..................... - FLANGE 20..................... - THINER........................ - PINCEL........................ - FECHADURA..................... - PINCEL 2"..................... - ROLO DE LÃ.................... - ROLO DE LÃ 9cm................ - RODA PÉ....................... - JIMO CUPIM.................... - CHUVEIRO...................... - TORNEIRA...................... - MANGOTE....................... - ARAME......................... - THINER........................ - TINTA PINTA PISO.............. - TINTA ÓLEO 3,6................ 765,95
09/09/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.Conforme DANFE Nº 890/012285362; 890/012284796. 765,95
30/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4810/2016 FABIANO BERTOLIN - 3701 765,95
TOTAL 765,95 765,95 765,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.