Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
Número do empenho: | 4810 | Data de lançamento: | 01/07/2016 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | EMPENHO P/ PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO(ALUGADO)ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO PETI.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - MIOLO P/PORTA................. | 24,00 | 24,00 |
1.00 | - TOMADA EXTERNA SISTEMA X...... | 8,00 | 8,00 |
1.00 | - INTERRUPTOR EXT. SISTEMA X.... | 7,00 | 7,00 |
30.00 | - PARAFUSOS..................... | 0,60 | 18,00 |
30.00 | - BUCHAS........................ | 0,14 | 4,20 |
1.00 | - CAIXA D'ÁGUA BANHEIRO......... | 22,00 | 22,00 |
1.00 | - CHAVE DE FENDA................ | 7,00 | 7,00 |
1.00 | - FITA VEDA ROSCA............... | 3,25 | 3,25 |
1.00 | - BÓIA CAIXA D'ÁGUA............. | 9,00 | 9,00 |
1.00 | - BÓIA PEQ...................... | 8,00 | 8,00 |
1.00 | - FLANGE 25..................... | 8,50 | 8,50 |
1.00 | - FLANGE 20..................... | 7,00 | 7,00 |
4.00 | - THINER........................ | 15,00 | 60,00 |
1.00 | - PINCEL........................ | 4,50 | 4,50 |
1.00 | - FECHADURA..................... | 42,00 | 42,00 |
1.00 | - PINCEL 2"..................... | 4,50 | 4,50 |
2.00 | - ROLO DE LÃ.................... | 31,50 | 63,00 |
2.00 | - ROLO DE LÃ 9cm................ | 6,00 | 12,00 |
6.00 | - RODA PÉ....................... | 10,80 | 64,80 |
1.00 | - JIMO CUPIM.................... | 26,50 | 26,50 |
1.00 | - CHUVEIRO...................... | 39,00 | 39,00 |
1.00 | - TORNEIRA...................... | 67,50 | 67,50 |
1.00 | - MANGOTE....................... | 5,00 | 5,00 |
2.00 | - ARAME......................... | 12,50 | 25,00 |
3.00 | - THINER........................ | 16,00 | 48,00 |
3.00 | - TINTA PINTA PISO.............. | 44,40 | 133,20 |
1.00 | - TINTA ÓLEO 3,6................ | 45,00 | 45,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/07/2016 | EMPENHO P/ PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO(ALUGADO)ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO PETI.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - MIOLO P/PORTA................. - TOMADA EXTERNA SISTEMA X...... - INTERRUPTOR EXT. SISTEMA X.... - PARAFUSOS..................... - BUCHAS........................ - CAIXA D'ÁGUA BANHEIRO......... - CHAVE DE FENDA................ - FITA VEDA ROSCA............... - BÓIA CAIXA D'ÁGUA............. - BÓIA PEQ...................... - FLANGE 25..................... - FLANGE 20..................... - THINER........................ - PINCEL........................ - FECHADURA..................... - PINCEL 2"..................... - ROLO DE LÃ.................... - ROLO DE LÃ 9cm................ - RODA PÉ....................... - JIMO CUPIM.................... - CHUVEIRO...................... - TORNEIRA...................... - MANGOTE....................... - ARAME......................... - THINER........................ - TINTA PINTA PISO.............. - TINTA ÓLEO 3,6................ | 765,95 | ||
09/09/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.Conforme DANFE Nº 890/012285362; 890/012284796. | 765,95 | ||
30/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4810/2016 FABIANO BERTOLIN - 3701 | 765,95 | ||
TOTAL | 765,95 | 765,95 | 765,95 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |