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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4813 Data de lançamento: 01/07/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO P/ PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO(ALUGADO)ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO PETI.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - GALÃO TINTA ESMALTE........... 68,25 204,75
5.00 - THINER........................ 16,00 80,00
2.00 - TINTA PINTA PISO 3,6.......... 44,40 88,80
2.00 - TINTA ACRÍLICO................ 52,50 105,00
2.00 - ROLO DE LÃ 23cm............... 31,00 62,00
2.00 - ROLO DE LÃ 9cm............... 6,00 12,00
1.00 - ROLO DE LÃ 15cm............... 9,00 9,00
1.00 - ESCOVA AÇO.................... 6,00 6,00
1.00 - TINTA ACRÍLICA................ 381,00 381,00
1.00 - TINTA 18LT ACRILICA........... 223,60 223,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2016 EMPENHO P/ PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO(ALUGADO)ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO PETI.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - GALÃO TINTA ESMALTE........... - THINER........................ - TINTA PINTA PISO 3,6.......... - TINTA ACRÍLICO................ - ROLO DE LÃ 23cm............... - ROLO DE LÃ 9cm............... - ROLO DE LÃ 15cm............... - ESCOVA AÇO.................... - TINTA ACRÍLICA................ - TINTA 18LT ACRILICA........... 1.172,15
09/09/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. 1.172,15
30/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4813/2016 FABIANO BERTOLIN - 3701 1.172,15
TOTAL 1.172,15 1.172,15 1.172,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.