Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
Número do empenho: | 4813 | Data de lançamento: | 01/07/2016 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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3.00 | EMPENHO P/ PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO(ALUGADO)ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO PETI.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - GALÃO TINTA ESMALTE........... | 68,25 | 204,75 |
5.00 | - THINER........................ | 16,00 | 80,00 |
2.00 | - TINTA PINTA PISO 3,6.......... | 44,40 | 88,80 |
2.00 | - TINTA ACRÍLICO................ | 52,50 | 105,00 |
2.00 | - ROLO DE LÃ 23cm............... | 31,00 | 62,00 |
2.00 | - ROLO DE LÃ 9cm............... | 6,00 | 12,00 |
1.00 | - ROLO DE LÃ 15cm............... | 9,00 | 9,00 |
1.00 | - ESCOVA AÇO.................... | 6,00 | 6,00 |
1.00 | - TINTA ACRÍLICA................ | 381,00 | 381,00 |
1.00 | - TINTA 18LT ACRILICA........... | 223,60 | 223,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/07/2016 | EMPENHO P/ PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO(ALUGADO)ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO PETI.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - GALÃO TINTA ESMALTE........... - THINER........................ - TINTA PINTA PISO 3,6.......... - TINTA ACRÍLICO................ - ROLO DE LÃ 23cm............... - ROLO DE LÃ 9cm............... - ROLO DE LÃ 15cm............... - ESCOVA AÇO.................... - TINTA ACRÍLICA................ - TINTA 18LT ACRILICA........... | 1.172,15 | ||
09/09/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. | 1.172,15 | ||
30/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4813/2016 FABIANO BERTOLIN - 3701 | 1.172,15 | ||
TOTAL | 1.172,15 | 1.172,15 | 1.172,15 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |