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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4832 Data de lançamento: 04/07/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS............... -LIXEIRA C/TAMPA 16 LITROS EM PLÁSTICO RESISTENTE.............. 29,90 747,50
50.00 -PAR DE LUVAS EMBORRACHADA TAM.G. 5,70 285,00
50.00 -PAR DE LUVAS EMBORRACHADA TAM.M. 5,70 285,00
3.00 -MANGUEIRA EMBORRACHADA 50M...... 78,80 236,40
80.00 -PAPEL HIGIÊNICO MACIO FOLHA DUPLA COM 60M.................... 87,00 6.960,00
10.00 -PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO PCT/8UN DE 250 METROS....................... 99,00 990,00
70.00 -PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCO LUXO FARDO COM 1000 TOALHAS...... 14,99 1.049,30
50.00 -PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA... 1,00 50,00
50.00 -RODO DUPLO COM 60CM EM PLÁSTICO COM CABO REVESTIDO............... 9,90 495,00
50.00 -SABÃO EM BARRA COMUM TRADICIONAL COM 400GR........................ 1,50 75,00
100.00 -SABÃO EM BARRA GLICERINA COM 400 GRAMAS........................... 2,99 299,00
400.00 -SABÃO EM PÓ PCT/1KG............. 9,40 3.760,00
200.00 -SABONETE COM 902GR.............. 1,60 320,00
250.00 -SABONETE LÍQUIDO EXTRATO DE ERVAS,REFIL DE 500ML............. 9,90 2.475,00
200.00 -SACO DE LIXO PARA 100 LITROS PCT/10 UNIDADES.................. 6,90 1.380,00
150.00 -SACO DE LIXO PARA 30 LITROS PCT/10 UNIDADES.................. 3,40 510,00
200.00 -SACO DE LIXO PARA 50 LITROS PCT/10 UNIDADES.................. 3,40 680,00
50.00 -TOALHA DE BANHO 1,40X80CM....... 19,90 995,00
50.00 -TOALAH DE ROSTO,FELPUDA E MACIA. 9,90 495,00
10.00 -VASSOURA DE GRAMA............... 24,90 249,00
100.00 -VASSOURA DE NYLON............... 9,40 940,00
100.00 -VASSOURA DE PALHA GRANDE........ 16,90 1.690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS............... -LIXEIRA C/TAMPA 16 LITROS EM PLÁSTICO RESISTENTE.............. -PAR DE LUVAS EMBORRACHADA TAM.G. -PAR DE LUVAS EMBORRACHADA TAM.M. -MANGUEIRA EMBORRACHADA 50M...... -PAPEL HIGIÊNICO MACIO FOLHA DUPLA COM 60M.................... -PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO PCT/8UN DE 250 METROS....................... -PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCO LUXO FARDO COM 1000 TOALHAS...... -PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA... -RODO DUPLO COM 60CM EM PLÁSTICO COM CABO REVESTIDO............... -SABÃO EM BARRA COMUM TRADICIONAL COM 400GR........................ -SABÃO EM BARRA GLICERINA COM 400 GRAMAS........................... -SABÃO EM PÓ PCT/1KG............. -SABONETE COM 902GR.............. -SABONETE LÍQUIDO EXTRATO DE ERVAS,REFIL DE 500ML............. -SACO DE LIXO PARA 100 LITROS PCT/10 UNIDADES.................. -SACO DE LIXO PARA 30 LITROS PCT/10 UNIDADES.................. -SACO DE LIXO PARA 50 LITROS PCT/10 UNIDADES.................. -TOALHA DE BANHO 1,40X80CM....... -TOALAH DE ROSTO,FELPUDA E MACIA. -VASSOURA DE GRAMA............... -VASSOURA DE NYLON............... -VASSOURA DE PALHA GRANDE........ 24.966,20
05/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 6.877,80
05/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 4.244,50
09/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4832/2016 - CONFORME DANFE Nº012.133.717 SÉRIE 890. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 6.877,80
09/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4832/2016 - CONFORME DANFE Nº012.133.949 SÉRIE 890. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 4.244,50
22/09/2016 ANULAÇÃO PARCIAL SOLICITADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NO DIA 15/09/2016. MOTIVO: APÓS PROJEÇÃO DE CONSUMO ESTIMADO ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2016,VERIFICOU-SE QUE NÃO SERÁ NECESSÁRIO ESTE VALOR. -3.586,30
27/09/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 2.820,00
27/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 4832/2016 - CONF.DANFE N°012.698.938 EMITIDA EM 27/09/2016 SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 2.820,00
20/10/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 7.437,60
25/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4832/2016 - CONFORME DANFE Nº012.907.802 SÉRIE 890 (CHAVE DE ACESSO ELETRÔNICO Nº43161087958674000181558900129078021316327038). SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 7.437,60
TOTAL 21.379,90 21.379,90 21.379,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.