PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JUNHO/2016 PELO VEÍCULO FIAT DUCATO IUX-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -1.041,86 LITROS DE ÓLEO DIESEL.
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3.278,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JUNHO/2016 PELO VEÍCULO FIAT DUCATO IUX-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -1.041,86 LITROS DE ÓLEO DIESEL.
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06/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
3.278,82
12/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4878/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.278,82
TOTAL
3.278,82
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.