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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ZELA NEU

Dados do Empenho
Número do empenho: 4891 Data de lançamento: 07/07/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR CANETAS PRETA BIC 45,00 90,00
2.00 LÁPIS 144 UNIDADES 75,00 150,00
6.00 CLIPES 100UNIDADES 3,99 23,94
3.00 CADERNO GRANDE 8,20 24,60
3.00 CORRETIVO A BASE D'ÁGUA 2,90 8,70
5.00 LIVROS ATA 200 FOLHAS 29,90 149,50
3.00 DUREX FITA LARGA 3,20 9,60
4.00 DUREX FITA ESTREITA 2,25 9,00
6.00 PASTA DE PLÁSTICO COM DIVISÓRIAS 18,00 108,00
4.00 CANETAS MARCA TEXTO 2,99 11,96
10.00 CAIXAS ARQUIVOS 5,99 59,90
2000.00 FOLHAS DE OFÍCIO 0,04 78,00
2.00 APONTADOR 0,90 1,80
1.00 GRAMPEADOR 38,00 38,00
2.00 GRAMPOS 5,99 11,98
1.00 ALFINETES 4,70 4,70
1.00 TESOURA GRANDE 18,00 18,00
3.00 RÉGUAS 0,85 2,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR CANETAS PRETA BIC LÁPIS 144 UNIDADES CLIPES 100UNIDADES CADERNO GRANDE CORRETIVO A BASE D'ÁGUA LIVROS ATA 200 FOLHAS DUREX FITA LARGA DUREX FITA ESTREITA PASTA DE PLÁSTICO COM DIVISÓRIAS CANETAS MARCA TEXTO CAIXAS ARQUIVOS FOLHAS DE OFÍCIO APONTADOR GRAMPEADOR GRAMPOS ALFINETES TESOURA GRANDE RÉGUAS 800,23
13/07/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. 800,23
14/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4891/2016 ZELA NEU - 11341 800,23
TOTAL 800,23 800,23 800,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.