AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR
CANETAS PRETA BIC
45,00
90,00
2.00
LÁPIS 144 UNIDADES
75,00
150,00
6.00
CLIPES 100UNIDADES
3,99
23,94
3.00
CADERNO GRANDE
8,20
24,60
3.00
CORRETIVO A BASE D'ÁGUA
2,90
8,70
5.00
LIVROS ATA 200 FOLHAS
29,90
149,50
3.00
DUREX FITA LARGA
3,20
9,60
4.00
DUREX FITA ESTREITA
2,25
9,00
6.00
PASTA DE PLÁSTICO COM DIVISÓRIAS
18,00
108,00
4.00
CANETAS MARCA TEXTO
2,99
11,96
10.00
CAIXAS ARQUIVOS
5,99
59,90
2000.00
FOLHAS DE OFÍCIO
0,04
78,00
2.00
APONTADOR
0,90
1,80
1.00
GRAMPEADOR
38,00
38,00
2.00
GRAMPOS
5,99
11,98
1.00
ALFINETES
4,70
4,70
1.00
TESOURA GRANDE
18,00
18,00
3.00
RÉGUAS
0,85
2,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR
CANETAS PRETA BIC LÁPIS 144 UNIDADES CLIPES 100UNIDADES CADERNO GRANDE CORRETIVO A BASE D'ÁGUA LIVROS ATA 200 FOLHAS DUREX FITA LARGA DUREX FITA ESTREITA PASTA DE PLÁSTICO COM DIVISÓRIAS CANETAS MARCA TEXTO CAIXAS ARQUIVOS FOLHAS DE OFÍCIO APONTADOR GRAMPEADOR GRAMPOS ALFINETES TESOURA GRANDE RÉGUAS
800,23
13/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
800,23
14/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4891/2016
ZELA NEU - 11341
800,23
TOTAL
800,23
800,23
800,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.