PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JUNHO/2016 PELOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA ITK-8547,IUW-5056 DA SEC.MUN.DA SAÚDE/HOSPITAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -1.329,12 LITROS DE ÓLEO DIESEL.
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4.144,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JUNHO/2016 PELOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA ITK-8547,IUW-5056 DA SEC.MUN.DA SAÚDE/HOSPITAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -1.329,12 LITROS DE ÓLEO DIESEL.
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07/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
4.144,43
12/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4898/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
4.144,43
TOTAL
4.144,43
4.144,43
4.144,43
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.