O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4918 Data de lançamento: 08/07/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 7 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN. DR. ADERBAL SCHNEIDER, BASEADO NO ART.24, INCISO IV DA LEI 8.666/93. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM, PCT/50UND........................ 104,97 524,85
5.00 - COMPRESSA 7,5X7,5 13F PCT/500 UNID............................. 13,36 66,80
5.00 - DRENO DE PENROSE 4 C/GAZE..... 5,97 29,85
5.00 - DRENO DE PENROSE 3 C/GAZE..... 3,66 18,30
5.00 - DRENO DE PENROSE 2 C/GAZE..... 2,42 12,10
5.00 - DRENO DE PENROSE 1 C/GAZE..... 1,82 9,10
50.00 - ELETRODOS MEDITRACE 200 ADULTO 0,51 25,50
100.00 - LUVA CIR N°7,5 ESTERIL........ 1,52 152,00
5.00 - LUVA GINECOLÓGICA ESTERIL EMB IND PCT/100UNID.................. 8,90 44,50
50.00 - LUVA LATEX TAM M C/PO CX/100UNID....................... 19,95 997,50
50.00 - FITA MICROPORE BRANCO 5CM X 10M.............................. 3,83 191,50
50.00 - COLETOR URINA INF.UNISSEX N/ESTERIL PCT/10................. 5,18 259,00
500.00 - SERINGA INSULINA 1ML C/AG 13X0,38MM........................ 0,26 130,00
600.00 - SERINGA 10ML S/AG LUER SLIP... 0,30 180,00
300.00 - SERINGA 20ML S/AG LUER SLIP... 0,44 132,00
400.00 - SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP.... 0,15 60,00
20.00 - SONDA FOLEY N°12 2 VIAS....... 3,57 71,40
20.00 - CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM PCT/50UNID....................... 79,52 1.590,40
30.00 - SONDA ASP TRAQUEAL N°12....... 0,60 18,00
5.00 - ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UNID...................... 4,28 21,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN. DR. ADERBAL SCHNEIDER, BASEADO NO ART.24, INCISO IV DA LEI 8.666/93. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM, PCT/50UND........................ - COMPRESSA 7,5X7,5 13F PCT/500 UNID............................. - DRENO DE PENROSE 4 C/GAZE..... - DRENO DE PENROSE 3 C/GAZE..... - DRENO DE PENROSE 2 C/GAZE..... - DRENO DE PENROSE 1 C/GAZE..... - ELETRODOS MEDITRACE 200 ADULTO - LUVA CIR N°7,5 ESTERIL........ - LUVA GINECOLÓGICA ESTERIL EMB IND PCT/100UNID.................. - LUVA LATEX TAM M C/PO CX/100UNID....................... - FITA MICROPORE BRANCO 5CM X 10M.............................. - COLETOR URINA INF.UNISSEX N/ESTERIL PCT/10................. - SERINGA INSULINA 1ML C/AG 13X0,38MM........................ - SERINGA 10ML S/AG LUER SLIP... - SERINGA 20ML S/AG LUER SLIP... - SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP.... - SONDA FOLEY N°12 2 VIAS....... - CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM PCT/50UNID....................... - SONDA ASP TRAQUEAL N°12....... - ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UNID...................... 4.534,20
20/07/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 4.534,20
17/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2016 NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 4.534,20
TOTAL 4.534,20 4.534,20 4.534,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.