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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4961 Data de lançamento: 12/07/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER ,COM CARATER DE URGÊNCIA MORANGA CABOTIÁ 8,00 112,00
18.00 BATATA DOCE 3,75 67,50
20.00 COUVE-FLOR 4,50 90,00
10.00 REPOLHO BRANCO 5,50 55,00
10.00 REPOLHO ROXO 7,50 75,00
24.00 CHUCHU 4,90 117,60
18.00 BRÓCOLIS 7,90 142,20
12.00 MAMÃO 5,25 63,00
12.00 MANGA ROSA 6,50 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2016 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER ,COM CARATER DE URGÊNCIA MORANGA CABOTIÁ BATATA DOCE COUVE-FLOR REPOLHO BRANCO REPOLHO ROXO CHUCHU BRÓCOLIS MAMÃO MANGA ROSA 800,30
05/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 800,30
23/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4961/2016 SANDRA JULIANA HOPPE BOENO - 3617 800,30
TOTAL 800,30 800,30 800,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.