Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MANTOMAC COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4966 |
Data de lançamento: |
12/07/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVISÃO DAS 250 HORAS DE USO DO ROLO COMPACTADOR. -KIT DE REVISÃO 50 HORAS........ |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REVISÃO DAS 250 HORAS DE USO DO ROLO COMPACTADOR. -KIT DE REVISÃO 50 HORAS........ |
780,00 |
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30/12/2016 |
LANÇAMENTO INDEVIDO |
-780,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.