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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5017 Data de lançamento: 13/07/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PISO NO CORREDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PAINEL DAS SOBERANAS.................... - CIMENTO COLA PARA PORCELANATO. 9,70 38,80
4.00 - REJUNTE....................... 2,80 11,20
1.00 - SEPARADOR 5mm................. 3,50 3,50
1.00 - TEXTURA 18L................... 93,00 93,00
1.00 - ROLO DE TEXTURA C/CABO........ 34,50 34,50
1.00 - ESPÁTULA...................... 12,00 12,00
1.00 - PINCEL 3/4 1P - 5P............ 2,00 2,00
2.00 - ROLOS DE LÃ COM CABO.......... 15,00 30,00
3.00 - TINTA ACRILICA SEM BRILHO DE 3,6L............................. 52,50 157,50
1.00 - ROLO FITA CREPE MÉDIA......... 5,50 5,50
1.00 - BANDEJA....................... 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PISO NO CORREDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PAINEL DAS SOBERANAS.................... - CIMENTO COLA PARA PORCELANATO. - REJUNTE....................... - SEPARADOR 5mm................. - TEXTURA 18L................... - ROLO DE TEXTURA C/CABO........ - ESPÁTULA...................... - PINCEL 3/4 1P - 5P............ - ROLOS DE LÃ COM CABO.......... - TINTA ACRILICA SEM BRILHO DE 3,6L............................. - ROLO FITA CREPE MÉDIA......... - BANDEJA....................... 394,00
09/09/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. 394,00
30/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5017/2016 FABIANO BERTOLIN - 3701 394,00
TOTAL 394,00 394,00 394,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.