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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5021 Data de lançamento: 13/07/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,COMETIDA PELO SERVIDOR SR.RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN, QUANDO EXERCIA SUA FUNÇÃO COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536........ -AIT Nº121200/E013461134(AMPARO LEGAL ART.218*I DO CTB).......... OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4326 EMITIDO EM 22/06/2016 QUE FOI ANULADO PELO MOTIVO DE A GUIA DE PAGAMENTO DA MULTA NÃO TER SIDO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 06/07/2016,POIS NÃO HAVIA RECURSO FINANCEIRO......... 0,00 85,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2016 PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,COMETIDA PELO SERVIDOR SR.RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN, QUANDO EXERCIA SUA FUNÇÃO COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536........ -AIT Nº121200/E013461134(AMPARO LEGAL ART.218*I DO CTB).......... OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4326 EMITIDO EM 22/06/2016 QUE FOI ANULADO PELO MOTIVO DE A GUIA DE PAGAMENTO DA MULTA NÃO TER SIDO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 06/07/2016,POIS NÃO HAVIA RECURSO FINANCEIRO......... 85,13
13/07/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 85,13
15/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5021/2016 DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS - 9288 85,13
TOTAL 85,13 85,13 85,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.