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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5064 Data de lançamento: 18/07/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ATRAVÉS DE CARTA CONVITE Nº008/2016,COM A RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO Nº3248/2016 QUE POSSUI REQUISITOS LEGAIS. 14.894,22 14.894,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2016 EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ATRAVÉS DE CARTA CONVITE Nº008/2016,COM A RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO Nº3248/2016 QUE POSSUI REQUISITOS LEGAIS. 14.894,22
29/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. 8.388,80
29/12/2016 ANULAR DE EMPENHO. CREDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL -6.505,42
30/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5064/2016 - REF. PGTO. DANFE 012012457 SÉRIE 890 JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403 8.388,80
TOTAL 8.388,80 8.388,80 8.388,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.