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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5065 Data de lançamento: 19/07/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2516 DE 05/04/2016,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS,CONFORME DISCRIMINADO NA DANFE Nº011.095.421 SÉRIE 890(CHAVE DE ACESSO Nº43160487958674000181558900110954211336143547) e DANFE Nº011.097.388 SÉRIE 890(CHAVE DE ACESSO Nº431604879586740001815589 0,00 2.190,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2016 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2516 DE 05/04/2016,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS,CONFORME DISCRIMINADO NA DANFE Nº011.095.421 SÉRIE 890(CHAVE DE ACESSO Nº43160487958674000181558900110954211336143547) e DANFE Nº011.097.388 SÉRIE 890(CHAVE DE ACESSO Nº43160487958674000181558900110973881400971274)................... 2.190,65
19/07/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.Conforme DANFE Nº 890/011095421; 890/011097388; 2.190,65
27/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5065/2016 FABIANO BERTOLIN - 3701 2.190,65
TOTAL 2.190,65 2.190,65 2.190,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.