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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5122 Data de lançamento: 27/07/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO PECUNIÁRIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 0,00 664,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2016 ABONO PECUNIÁRIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 664,85
27/07/2016 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016. 664,85
03/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5122/2016 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 664,85
TOTAL 664,85 664,85 664,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.