Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5298 |
Data de lançamento: |
27/07/2016 |
Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
PSF - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 |
0,00 |
3.257,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2016 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 |
3.257,88 |
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27/07/2016 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016. |
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3.257,88 |
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27/07/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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124,11 |
24/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5298/2016
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 |
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3.133,77 |
TOTAL |
3.257,88 |
3.257,88 |
3.257,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
27/07/2016 |
124,11 |
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Lançada |
TOTAL |
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124,11 |
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