Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
541 |
Data de lançamento: |
27/01/2016 |
Tipo de empenho: |
IPÊ A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE |
Natureza da despesa: |
IPE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPÊ PARTE PATRONAL REF. Referente Folha de Pagamento 01/2016 |
0,00 |
3.266,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2016 |
IPÊ PARTE PATRONAL REF. Referente Folha de Pagamento 01/2016 |
3.266,09 |
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27/01/2016 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,COMPETÊNCIA JANEIRO/2016 |
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3.266,09 |
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04/02/2016 |
ANULAÇÃO |
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-179,37 |
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04/02/2016 |
MOTIVO:VALOR INCORRETO. |
-179,37 |
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05/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 541/2016
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 |
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3.086,72 |
TOTAL |
3.086,72 |
3.086,72 |
3.086,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.