Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA |
Número do empenho: | 5522 | Data de lançamento: | 04/08/2016 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | PAB - FIXO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - RETENTOR TRASEIRO............. | 182,13 | 182,13 |
1.00 | - COMANDO VÁLVULAS LD........... | 685,41 | 685,41 |
1.00 | - COMANDO VÁLVULAS LE........... | 591,67 | 591,67 |
1.00 | - CARCAÇA....................... | 1.814,31 | 1.814,31 |
1.00 | - JUNTA CABEÇOTE 1,15MM......... | 402,17 | 402,17 |
1.00 | - SENSOR DE TEMPO............... | 241,30 | 241,30 |
8.00 | - JUNTA......................... | 17,14 | 137,10 |
1.00 | - JUNTA COLETOR ESCAPE.......... | 127,01 | 127,01 |
1.00 | - JUNTA DE EXAUSTÃO............. | 13,02 | 13,02 |
1.00 | - JUNTA RESPIRO................. | 38,30 | 38,30 |
1.00 | - JUNTA RESFRIADOR VALVULA...... | 74,58 | 74,58 |
1.00 | - JUNTA DA TAMPA FRONTAL........ | 110,87 | 110,87 |
1.00 | - RETENTOR DIANTEIRO............ | 78,05 | 78,05 |
1.00 | - JUNTA......................... | 125,68 | 125,68 |
1.00 | - FILTRO........................ | 167,96 | 167,96 |
1.00 | - FILTRO ÓLEO................... | 103,74 | 103,74 |
1.00 | - JUNTA CABEÇOTE FILTRO......... | 64,60 | 64,60 |
1.00 | - JUNTA VEDAÇÃO................. | 34,27 | 34,27 |
1.00 | - JUNTA COLETOR................. | 27,21 | 27,21 |
1.00 | - JUNTA RETORNO ÓLEO............ | 19,15 | 19,15 |
1.00 | - JUNTA DO TURBO................ | 47,38 | 47,38 |
1.00 | - FILTRO AR..................... | 49,40 | 49,40 |
1.00 | - ANEL BOMBA INJETORA........... | 34,27 | 34,27 |
2.00 | - SILICONE CINZA................ | 15,68 | 31,35 |
1.00 | - LIXA 80 SECA.................. | 2,85 | 2,85 |
1.00 | - THINNER....................... | 19,00 | 19,00 |
1.00 | - TRAVA PARAFUSOS............... | 20,14 | 20,14 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/08/2016 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - RETENTOR TRASEIRO............. - COMANDO VÁLVULAS LD........... - COMANDO VÁLVULAS LE........... - CARCAÇA....................... - JUNTA CABEÇOTE 1,15MM......... - SENSOR DE TEMPO............... - JUNTA......................... - JUNTA COLETOR ESCAPE.......... - JUNTA DE EXAUSTÃO............. - JUNTA RESPIRO................. - JUNTA RESFRIADOR VALVULA...... - JUNTA DA TAMPA FRONTAL........ - RETENTOR DIANTEIRO............ - JUNTA......................... - FILTRO........................ - FILTRO ÓLEO................... - JUNTA CABEÇOTE FILTRO......... - JUNTA VEDAÇÃO................. - JUNTA COLETOR................. - JUNTA RETORNO ÓLEO............ - JUNTA DO TURBO................ - FILTRO AR..................... - ANEL BOMBA INJETORA........... - SILICONE CINZA................ - LIXA 80 SECA.................. - THINNER....................... - TRAVA PARAFUSOS............... | 5.242,92 | ||
22/09/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. | 5.242,92 | ||
04/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2016 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 11126 | 5.242,92 | ||
TOTAL | 5.242,92 | 5.242,92 | 5.242,92 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |