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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5522 Data de lançamento: 04/08/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - RETENTOR TRASEIRO............. 182,13 182,13
1.00 - COMANDO VÁLVULAS LD........... 685,41 685,41
1.00 - COMANDO VÁLVULAS LE........... 591,67 591,67
1.00 - CARCAÇA....................... 1.814,31 1.814,31
1.00 - JUNTA CABEÇOTE 1,15MM......... 402,17 402,17
1.00 - SENSOR DE TEMPO............... 241,30 241,30
8.00 - JUNTA......................... 17,14 137,10
1.00 - JUNTA COLETOR ESCAPE.......... 127,01 127,01
1.00 - JUNTA DE EXAUSTÃO............. 13,02 13,02
1.00 - JUNTA RESPIRO................. 38,30 38,30
1.00 - JUNTA RESFRIADOR VALVULA...... 74,58 74,58
1.00 - JUNTA DA TAMPA FRONTAL........ 110,87 110,87
1.00 - RETENTOR DIANTEIRO............ 78,05 78,05
1.00 - JUNTA......................... 125,68 125,68
1.00 - FILTRO........................ 167,96 167,96
1.00 - FILTRO ÓLEO................... 103,74 103,74
1.00 - JUNTA CABEÇOTE FILTRO......... 64,60 64,60
1.00 - JUNTA VEDAÇÃO................. 34,27 34,27
1.00 - JUNTA COLETOR................. 27,21 27,21
1.00 - JUNTA RETORNO ÓLEO............ 19,15 19,15
1.00 - JUNTA DO TURBO................ 47,38 47,38
1.00 - FILTRO AR..................... 49,40 49,40
1.00 - ANEL BOMBA INJETORA........... 34,27 34,27
2.00 - SILICONE CINZA................ 15,68 31,35
1.00 - LIXA 80 SECA.................. 2,85 2,85
1.00 - THINNER....................... 19,00 19,00
1.00 - TRAVA PARAFUSOS............... 20,14 20,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - RETENTOR TRASEIRO............. - COMANDO VÁLVULAS LD........... - COMANDO VÁLVULAS LE........... - CARCAÇA....................... - JUNTA CABEÇOTE 1,15MM......... - SENSOR DE TEMPO............... - JUNTA......................... - JUNTA COLETOR ESCAPE.......... - JUNTA DE EXAUSTÃO............. - JUNTA RESPIRO................. - JUNTA RESFRIADOR VALVULA...... - JUNTA DA TAMPA FRONTAL........ - RETENTOR DIANTEIRO............ - JUNTA......................... - FILTRO........................ - FILTRO ÓLEO................... - JUNTA CABEÇOTE FILTRO......... - JUNTA VEDAÇÃO................. - JUNTA COLETOR................. - JUNTA RETORNO ÓLEO............ - JUNTA DO TURBO................ - FILTRO AR..................... - ANEL BOMBA INJETORA........... - SILICONE CINZA................ - LIXA 80 SECA.................. - THINNER....................... - TRAVA PARAFUSOS............... 5.242,92
22/09/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 5.242,92
04/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2016 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 11126 5.242,92
TOTAL 5.242,92 5.242,92 5.242,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.