Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ORLANDO RITTER DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5556 |
Data de lançamento: |
05/08/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº023/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE-RS. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2016 |
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº023/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE-RS. |
600,00 |
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05/08/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI. |
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600,00 |
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08/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5556/2016
ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.