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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MOVEIS SULAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5594 Data de lançamento: 10/08/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Aquisição de Material didatico e pedagógico - Pró Infância
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAR - MATERIAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 20 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, CONFORME LOTE COM DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADE,SENDO ESTES EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS VIA CONVÊNIO COM FNDE APÓS SOLICITAÇÃO NO SIMEC- MÓDULO PAR-TERMO DE COMPROMISSO Nº 201400320 CASINHA DE BONECA-MADEIRA 1.790,00 3.580,00
10.00 CAVALO DE BALANÇO- MADEIRA 148,00 1.480,00
2.00 CONJUNTO DE AVIÃO Bi-PLANO- MADEIRA 248,00 496,00
5.00 FOGÃO-MDF 99,00 495,00
5.00 GELADEIRA-MDF 113,00 565,00
5.00 PIA DE COZINHA-MDF 150,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2016 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, CONFORME LOTE COM DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADE,SENDO ESTES EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS VIA CONVÊNIO COM FNDE APÓS SOLICITAÇÃO NO SIMEC- MÓDULO PAR-TERMO DE COMPROMISSO Nº 201400320 CASINHA DE BONECA-MADEIRA CAVALO DE BALANÇO- MADEIRA CONJUNTO DE AVIÃO Bi-PLANO- MADEIRA FOGÃO-MDF GELADEIRA-MDF PIA DE COZINHA-MDF 7.366,00
26/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 7.366,00
20/12/2016 MOTIVO: O RECURSO FINANCEIRO NÃO FOI RECEBIDO. -7.366,00
27/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 7.366,00
03/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5594/2016 MOVEIS SULAR - 12355 7.366,00
TOTAL 7.366,00 7.366,00 7.366,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.