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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5606 Data de lançamento: 10/08/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- GBF FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS IQB-1924 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -139,20 LITROS DE GASOLINA...... 0,00 576,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2016 PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS IQB-1924 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -139,20 LITROS DE GASOLINA...... 576,06
10/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. 576,06
10/08/2016 MOTIVO:ANULAÇÃO DO EMPENHO. -576,06
10/08/2016 MOTIVO: VALOR INCORRETO. -576,06
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.