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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5610 Data de lançamento: 10/08/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ESF PORTÃO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - TÉRMICA 1.8L.................. 99,00 99,00
1.00 - JARRA ELÉTRICA................ 99,00 99,00
2.00 - VARAL DE CHÃO................. 69,95 139,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ESF PORTÃO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - TÉRMICA 1.8L.................. - JARRA ELÉTRICA................ - VARAL DE CHÃO................. 337,90
15/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 337,90
16/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5610/2016 COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159 337,90
TOTAL 337,90 337,90 337,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.