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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5661 Data de lançamento: 12/08/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESFS, SEC.MUN.DE SAÚDE, CASA DE FISIOTERAPIA............. - FIO 4.0MM FLEXÍVEL VERM...... 2,50 125,00
20.00 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LUZ BRANCA 40W................... 10,00 200,00
20.00 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LUZ BRANCA 20W................... 9,00 180,00
10.00 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 20W..... 25,00 250,00
10.00 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W..... 25,00 250,00
1.00 - CALHA P/LUMINÁRIA 2 X 40W..... 75,00 75,00
2.00 - CD COM TOMADA 20A P/AR COND... 38,00 76,00
8.00 - CANALETA AUTOCOLANTE.......... 12,00 96,00
4.00 - PLUG MACHO DE 20A............. 7,50 30,00
4.00 - T PARA DERIVAÇÃO ELÉTRICA 20A 10,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESFS, SEC.MUN.DE SAÚDE, CASA DE FISIOTERAPIA............. - FIO 4.0MM FLEXÍVEL VERM...... - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LUZ BRANCA 40W................... - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LUZ BRANCA 20W................... - REATOR ELETRÔNICO 2 X 20W..... - REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W..... - CALHA P/LUMINÁRIA 2 X 40W..... - CD COM TOMADA 20A P/AR COND... - CANALETA AUTOCOLANTE.......... - PLUG MACHO DE 20A............. - T PARA DERIVAÇÃO ELÉTRICA 20A 1.322,00
26/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 1.322,00
30/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5661/2016 JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403 1.322,00
TOTAL 1.322,00 1.322,00 1.322,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.