Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. PAGAMENTO SERVIDORES |
71.413,19 |
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30/08/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.AGOSTO/2016 |
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71.413,19 |
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30/08/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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8.161,91 |
30/08/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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7.351,16 |
30/08/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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5.795,38 |
30/08/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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2.581,30 |
30/08/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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2.564,65 |
30/08/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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2.560,83 |
30/08/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.408,38 |
30/08/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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930,80 |
30/08/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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927,39 |
30/08/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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431,02 |
30/08/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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372,14 |
30/08/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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134,00 |
01/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5845/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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38.194,23 |
TOTAL |
71.413,19 |
71.413,19 |
71.413,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.