Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5940 |
Data de lançamento: |
30/08/2016 |
Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. PAGAMENTO SERVIDORES |
0,00 |
1.953,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2016 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. PAGAMENTO SERVIDORES |
1.953,46 |
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30/08/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.AGOSTO/2016 |
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1.953,46 |
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30/08/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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124,11 |
22/12/2016 |
Empenho estornado para enscrição em dívida e parcelamento, conforme Lei n°2271/16, de 14/12/2016. |
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-1.829,35 |
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22/12/2016 |
Empenho estornado para enscrição em dívida e parcelamento, conforme Lei n°2271/16, de 14/12/2016. |
-1.829,35 |
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TOTAL |
124,11 |
124,11 |
124,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
30/08/2016 |
124,11 |
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Lançada |
TOTAL |
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124,11 |
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