PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA FAZENDA ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -128L DE GASOLINA(VEÍCULO CELTA ANJ-7175)..................
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499,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA FAZENDA ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -128L DE GASOLINA(VEÍCULO CELTA ANJ-7175)..................
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04/01/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI.
499,20
14/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 60/2016
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736
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TOTAL
499,20
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.