Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6131 |
Data de lançamento: |
01/09/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
0,00 |
17.620,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2016 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. |
17.620,20 |
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01/09/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0077936; |
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17.620,20 |
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09/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6131/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 |
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17.620,20 |
TOTAL |
17.620,20 |
17.620,20 |
17.620,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.