PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -163L DE GASOLINA...............
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632,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -163L DE GASOLINA...............
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04/01/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
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20/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2016
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736
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TOTAL
632,44
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.