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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6206 Data de lançamento: 06/09/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - CORREIA DO PONTO............. 95,00 95,00
1.00 - ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA 128,00 128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - CORREIA DO PONTO............. - ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA 223,00
04/10/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 223,00
04/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6206/2016 ROGERIO BONATO ME - 3410 223,00
TOTAL 223,00 223,00 223,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.