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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6216 Data de lançamento: 06/09/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1500.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0012/2016(OBS:DE ACORDO COM O ITEM 12.1 DO EDITAL O VALOR DESTE EMPENHO SERÁ PAGO EM DUAS PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS,SENDO A 1ª COM 30 DIAS E A 2ª 60 DIAS DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS)....................... -ABOCATH Nº20................... 0,80 1.200,00
1500.00 -ABOCATH Nº22................... 0,86 1.290,00
150.00 -CONJUNTO ESCOVA ESPONJA........ 1,98 297,00
1200.00 -EQUIPO MACRO GOTAS............. 1,50 1.800,00
100.00 -ESPARADRAPO 10X4,5............. 5,25 525,00
1.00 -EXTENSOR DE O2 DE SILICONE..... 0,00 119,90
5.00 -FIO MONONYLON 3-0,3/8 CIRC.CORPO TRIANGULAR AGULHA 3,0CM............................ 29,00 145,00
5.00 -FIO MONONYLON RECOBERTO 3/8.... 29,00 145,00
2.00 -FIO SUTURA CATGUT CROMADO 1-0 COM AGULHA 4,0CM................. 103,00 206,00
2.00 -FIO SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0.. 100,10 200,20
3.00 -MALHA TUBULAR 8CM.............. 6,73 20,19
5.00 -TNT 50X50...................... 13,53 67,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0012/2016(OBS:DE ACORDO COM O ITEM 12.1 DO EDITAL O VALOR DESTE EMPENHO SERÁ PAGO EM DUAS PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS,SENDO A 1ª COM 30 DIAS E A 2ª 60 DIAS DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS)....................... -ABOCATH Nº20................... -ABOCATH Nº22................... -CONJUNTO ESCOVA ESPONJA........ -EQUIPO MACRO GOTAS............. -ESPARADRAPO 10X4,5............. -EXTENSOR DE O2 DE SILICONE..... -FIO MONONYLON 3-0,3/8 CIRC.CORPO TRIANGULAR AGULHA 3,0CM............................ -FIO MONONYLON RECOBERTO 3/8.... -FIO SUTURA CATGUT CROMADO 1-0 COM AGULHA 4,0CM................. -FIO SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0.. -MALHA TUBULAR 8CM.............. -TNT 50X50...................... 6.015,94
25/10/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 6.015,94
25/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6216/2016 NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 6.015,94
TOTAL 6.015,94 6.015,94 6.015,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.