Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6838.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - TAMPA RESERVATÓRIO D'ÁGUA....
25,00
25,00
2.00
- KIT ROLAMENTO RODAS...........
60,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6838.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - TAMPA RESERVATÓRIO D'ÁGUA.... - KIT ROLAMENTO RODAS...........
145,00
04/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
145,00
04/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6219/2016
ROGERIO BONATO ME - 3410
145,00
TOTAL
145,00
145,00
145,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.