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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6243 Data de lançamento: 08/09/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME PP-0012/2016.. -ALGODÃO HIDRÓFILO 500g......... 8,30 83,00
300.00 -CATETER TIPO ÓCULOS............ 1,00 300,00
100.00 -CONTROLE BIOLÓGICO AUTOCLAVE... 10,08 1.008,00
10.00 -DRENO PEN ROSE Nº1............. 3,50 35,00
10.00 -DRENO PEN ROSE Nº2............. 3,50 35,00
10.00 -DRENO PEN ROSE Nº3............. 3,50 35,00
10.00 -DRENO PEN ROSE Nº4............. 3,50 35,00
10.00 -DRENO PEN ROSE Nº5............. 3,50 35,00
300.00 -ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORAMENTO CARDÍACO........... 0,33 99,00
50.00 -EQUIPO PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL 1,45 72,50
30.00 -EQUIPO PARA TRANSFUSÃO......... 4,80 144,00
1200.00 -EQUIPO POLIFIX 2 VIAS.......... 0,71 852,00
2.00 -FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO TRANÇADO RECOBERTO,1/2CIRC.CORPO CILINDRICO PONTA CÔNICA AGULHA 5,0CM FIO 70CM................... 115,30 230,60
2.00 -LÂMINA DE BISTURI Nº22......... 22,50 45,00
500.00 -LUVA CIRURGICA TAM.6,5......... 1,12 560,00
500.00 -LUVA CIRURGICA TAM.7,5......... 1,12 560,00
10.00 -MICROPORE 5CMX10M.............. 3,20 32,00
500.00 -POTE COLETOR DE URINA 80ml..... 0,42 210,00
100.00 -SACO COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX.......................... 0,87 87,00
500.00 -SCALP TIPO BUTERFLY Nº23....... 0,20 100,00
500.00 -SERINGA PARA INSULINA.......... 0,16 80,00
20.00 -SONDA FOLLEY Nº12.............. 3,20 64,00
20.00 -SONDA FOLLEY Nº18.............. 3,20 64,00
2000.00 -TOUCA DESCARTÁVEL............. 0,07 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME PP-0012/2016.. -ALGODÃO HIDRÓFILO 500g......... -CATETER TIPO ÓCULOS............ -CONTROLE BIOLÓGICO AUTOCLAVE... -DRENO PEN ROSE Nº1............. -DRENO PEN ROSE Nº2............. -DRENO PEN ROSE Nº3............. -DRENO PEN ROSE Nº4............. -DRENO PEN ROSE Nº5............. -ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORAMENTO CARDÍACO........... -EQUIPO PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL -EQUIPO PARA TRANSFUSÃO......... -EQUIPO POLIFIX 2 VIAS.......... -FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO TRANÇADO RECOBERTO,1/2CIRC.CORPO CILINDRICO PONTA CÔNICA AGULHA 5,0CM FIO 70CM................... -LÂMINA DE BISTURI Nº22......... -LUVA CIRURGICA TAM.6,5......... -LUVA CIRURGICA TAM.7,5......... -MICROPORE 5CMX10M.............. -POTE COLETOR DE URINA 80ml..... -SACO COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX.......................... -SCALP TIPO BUTERFLY Nº23....... -SERINGA PARA INSULINA.......... -SONDA FOLLEY Nº12.............. -SONDA FOLLEY Nº18.............. -TOUCA DESCARTÁVEL............. 4.906,10
29/12/2017 RESPONSÁVEL PELA DESPESA SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI, QUANDO(SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE). 4.906,10
31/12/2021 ANULAÇÃO POR PRESCRIÇÃO. -4.906,10
31/12/2021 MOTIVO: ART.12. DECRETO FEDERAL N°20.910,DE 06 DE JANEIRO DE 1932,O SALDO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016,E NÃO RECLAMADO PELOS RESPECTIVOS CREDORES,SERÁ BAIXADO POR PRESCRIÇÃO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE 2021. -4.906,10
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.