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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6263 Data de lançamento: 12/09/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, CHAVE BÓIA E CABO 2.800,00 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2016 AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, CHAVE BÓIA E CABO 2.800,00
06/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ADHEMAR FERREIRA,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS,RESPONSÁVEL PELA DESPESA 2.800,00
31/12/2021 ANLUAÇÃO POR PRESCRIÇÃO. -2.800,00
31/12/2021 MOTIVO: ART.12. DECRETO FEDERAL N°20.910,DE 06 DE JANEIRO DE 1932,O SALDO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016,E NÃO RECLAMADO PELOS RESPECTIVOS CREDORES,SERÁ BAIXADO POR PRESCRIÇÃO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE 2021. -2.800,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.