PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELOS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IRX-6827 e IRX-6838 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -736,51 LITROS DE GASOLINA......
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3.071,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELOS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IRX-6827 e IRX-6838 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -736,51 LITROS DE GASOLINA......
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13/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
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15/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6277/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
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TOTAL
3.071,38
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.