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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6384 Data de lançamento: 26/09/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.......................... - SERVIÇO NO RESERVATÓRIO ,REGULAR FREIOS,REAJUSTE EMBUCHAMENTO E TROCA KIT HASTE CAMBI(KOMBI PLACA IPO 9822)...... 0,00 270,00
1.00 - SERVIÇO TROCA PINO CENTRAL E COXIM(KOMBI PLACA IOW 0413)...... 0,00 100,00
1.00 - SERVIÇO SOLDA PORTA LATERAL(KOMBI PLACA IOW 0413)........... 0,00 50,00
1.00 - SERVIÇO TROCA JUNTA DESLIZANTE, HASTE CAMBIO, BUCHAS E BATENTES(KOMBI PLACA ISK 6361). 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2016 EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.......................... - SERVIÇO NO RESERVATÓRIO ,REGULAR FREIOS,REAJUSTE EMBUCHAMENTO E TROCA KIT HASTE CAMBI(KOMBI PLACA IPO 9822)...... - SERVIÇO TROCA PINO CENTRAL E COXIM(KOMBI PLACA IOW 0413)...... - SERVIÇO SOLDA PORTA LATERAL(KOMBI PLACA IOW 0413)........... - SERVIÇO TROCA JUNTA DESLIZANTE, HASTE CAMBIO, BUCHAS E BATENTES(KOMBI PLACA ISK 6361). 820,00
27/09/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 820,00
28/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6384/2016 SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE ME - 10439 820,00
TOTAL 820,00 820,00 820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.