Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6549 |
Data de lançamento: |
30/09/2016 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 09/2016 |
0,00 |
230,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2016 |
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 09/2016 |
230,32 |
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30/09/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO COMP.SETEMBRO/2016. |
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230,32 |
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13/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6549/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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230,32 |
TOTAL |
230,32 |
230,32 |
230,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.