Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.. - 3085185358
74,34
74,34
1.00
- 3085233171
19,50
19,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2016
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.. - 3085185358 - 3085233171
93,84
01/02/2016
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.. - 3085185358
- 3085233171
93,84
11/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 656/2016
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 10351
93,84
TOTAL
93,84
93,84
93,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.