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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6565 Data de lançamento: 30/09/2016
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAC S ESPECIAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 09/2016 0,00 463,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2016 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 09/2016 463,78
30/09/2016 LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO COMP.SETEMBRO/2016. 463,78
13/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6565/2016 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 463,78
TOTAL 463,78 463,78 463,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.