Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6708 |
Data de lançamento: |
04/10/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/14 |
0,00 |
28,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2016 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/14 |
28,83 |
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04/10/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/00455415; |
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28,83 |
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14/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2016
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 |
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28,83 |
TOTAL |
28,83 |
28,83 |
28,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.