PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -670,83 LITROS DE GASOLINA......
0,00
2.812,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -670,83 LITROS DE GASOLINA......
2.812,62
07/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
2.812,62
08/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6740/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.812,62
TOTAL
2.812,62
2.812,62
2.812,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.