PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 PELO VEÍCULO JUMPER DE PLACAS IPU-4908 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -549,69L DE ÓLEO DIESEL.........
0,00
1.663,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 PELO VEÍCULO JUMPER DE PLACAS IPU-4908 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -549,69L DE ÓLEO DIESEL.........
1.663,81
10/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.663,81
17/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6748/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.663,81
TOTAL
1.663,81
1.663,81
1.663,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.