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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ELAINE DA SILVA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6769 Data de lançamento: 11/10/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
95.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DO PORTÃO DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......... - TUBO 20X30.................... 6,00 570,00
4.00 - DISCO CORTE 4"................ 4,15 16,60
1.00 - LITRO FUNDO................... 16,00 16,00
4.00 - RONDANAS...................... 16,00 64,00
2.00 - BARRA DE CANTONEIRA 3/4....... 26,00 52,00
2.00 - ELETRODO...................... 15,00 30,00
3.00 - BARRA DE FERRO CHATO DE 1/8 X 5/8.............................. 19,00 57,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DO PORTÃO DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......... - TUBO 20X30.................... - DISCO CORTE 4"................ - LITRO FUNDO................... - RONDANAS...................... - BARRA DE CANTONEIRA 3/4....... - ELETRODO...................... - BARRA DE FERRO CHATO DE 1/8 X 5/8.............................. 805,60
07/11/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 805,60
16/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6769/2016 ELAINE DA SILVA COSTA - 9359 805,60
TOTAL 805,60 805,60 805,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.