PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 PELOs VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -802,19L ÓLEO DIESEL(VEÍCULO ITK-8547)........................
0,00
2.554,24
1.00
-591,66L DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO IUW-5056)........................
0,00
1.864,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 PELOs VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -802,19L ÓLEO DIESEL(VEÍCULO ITK-8547)........................ -591,66L DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULO IUW-5056)........................
4.418,41
13/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
4.418,41
17/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6774/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
4.418,41
TOTAL
4.418,41
4.418,41
4.418,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.