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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6805 Data de lançamento: 17/10/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ *VEÍCULO VW/KOMBI IQT-7066....... -COLA ALTA PRESSÃO.............. 0,00 22,00
1.00 -FACÃO TRASEIRO................. 0,00 145,00
1.00 -COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL.. 0,00 610,00
1.00 -JUNTA DA CAIXA................. 0,00 18,00
1.00 -SILINDRO MESTRE................ 0,00 180,00
4.00 -LÍQUIDO DE FREIO 250ML......... 18,00 72,00
1.00 -BARRA TORÇÃO LE................ 0,00 260,00
2.00 -BUCHA FACÃO LE................. 18,00 36,00
1.00 -BUCHA SEMIEIXO LE.............. 0,00 46,80
3.00 *VEÍCULO VW/KOMBI IPO-9822....... -GUIA PORTA DO MEIO............. 58,80 176,40
2.00 -ROLETE INFERIOR E SUPERIOR DA PORTA DO MEIO.................... 12,00 24,00
1.00 -DOBRADIÇA CENTRAL DA PORTA DO MEIO............................. 0,00 175,00
1.00 -GUIA ROLETE SUPERIOR........... 0,00 45,00
1.00 -TERMINAL DE DIREÇÃO LD......... 0,00 68,80
1.00 -TERMINAL DE DIREÇÃO LE......... 0,00 68,80
1.00 -FECHADURA PORTA DO MEIO........ 0,00 147,50
1.00 -BATENTE PORTA DO MEIO.......... 0,00 35,00
2.00 *VEÍCULO VW/KOMBI IOW-0413....... -PINO MANGA EIXO AI821.......... 95,05 190,10
1.00 -EMBUCHAMENTO COMPLETO DIREÇÃO COM ROLAMENTO.................... 0,00 275,00
1.00 -BUCHA BRONZE EIXO PINO......... 0,00 74,00
1.00 -REPARO EMBUCHAMENTO............ 0,00 35,85
1.00 -FEIXE DE MOLA DIANTEIRO........ 0,00 265,00
1.00 -PASTILHA DE FREIO.............. 0,00 42,80
1.00 -PINO CENTRAL................... 0,00 102,00
1.00 -ROLAMENTO QUADRO............... 0,00 165,00
2.00 -BATENTE SUSPENSÃO LD e LE...... 29,80 59,60
2.00 -PINO MANGA EIXO AI820.......... 88,00 176,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ *VEÍCULO VW/KOMBI IQT-7066....... -COLA ALTA PRESSÃO.............. -FACÃO TRASEIRO................. -COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL.. -JUNTA DA CAIXA................. -SILINDRO MESTRE................ -LÍQUIDO DE FREIO 250ML......... -BARRA TORÇÃO LE................ -BUCHA FACÃO LE................. -BUCHA SEMIEIXO LE.............. *VEÍCULO VW/KOMBI IPO-9822....... -GUIA PORTA DO MEIO............. -ROLETE INFERIOR E SUPERIOR DA PORTA DO MEIO.................... -DOBRADIÇA CENTRAL DA PORTA DO MEIO............................. -GUIA ROLETE SUPERIOR........... -TERMINAL DE DIREÇÃO LD......... -TERMINAL DE DIREÇÃO LE......... -FECHADURA PORTA DO MEIO........ -BATENTE PORTA DO MEIO.......... *VEÍCULO VW/KOMBI IOW-0413....... -PINO MANGA EIXO AI821.......... -EMBUCHAMENTO COMPLETO DIREÇÃO COM ROLAMENTO.................... -BUCHA BRONZE EIXO PINO......... -REPARO EMBUCHAMENTO............ -FEIXE DE MOLA DIANTEIRO........ -PASTILHA DE FREIO.............. -PINO CENTRAL................... -ROLAMENTO QUADRO............... -BATENTE SUSPENSÃO LD e LE...... -PINO MANGA EIXO AI820.......... 3.515,65
20/10/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.Conforme DANFE Nº 890/012921636; 890/012921033. 3.515,65
24/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6805/2016 SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE ME - 10439 3.515,65
TOTAL 3.515,65 3.515,65 3.515,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.