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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6808 Data de lançamento: 17/10/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3423 DE 17/08/2016 QUE FOI PARCIALMENTE ANULADO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº109(PEDIDO Nº01)DO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA/MUNICÍPIO.PREGÃO Nº001 HOMOLOGADO NO DIA 02/05/2016....................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS,CONFORME DISCRIMINADO NA DANFE Nº26.338 SÉRIE 1(CHAVE DE ACESSO ELETRÔNICO Nº43160802231696000192550010000263381000386451)................... 0,00 1.814,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2016 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3423 DE 17/08/2016 QUE FOI PARCIALMENTE ANULADO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº109(PEDIDO Nº01)DO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA/MUNICÍPIO.PREGÃO Nº001 HOMOLOGADO NO DIA 02/05/2016....................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS,CONFORME DISCRIMINADO NA DANFE Nº26.338 SÉRIE 1(CHAVE DE ACESSO ELETRÔNICO Nº43160802231696000192550010000263381000386451)................... 1.814,24
17/10/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 1.814,24
17/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6808/2016 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 1.814,24
TOTAL 1.814,24 1.814,24 1.814,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.