Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GETULIO DA SILVA FERREIRA - FOTOGRAFO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6820 |
Data de lançamento: |
18/10/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Habitações Populares |
Conta de Despesa: |
3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
SERVIÇOS DE FOTOS 3X4 , 50 CARTELAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITAM DE DOCUMENTAÇÃO |
20,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2016 |
SERVIÇOS DE FOTOS 3X4 , 50 CARTELAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITAM DE DOCUMENTAÇÃO |
1.000,00 |
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24/10/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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1.000,00 |
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24/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6820/2016
GETULIO DA SILVA FERREIRA - FOTOGRAFO - 9548 |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.