PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -679,24L DE GASOLINA(VEÍCULO CHEV SPIN IUT-9996)..............
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2.575,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -679,24L DE GASOLINA(VEÍCULO CHEV SPIN IUT-9996)..............
2.575,13
05/01/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
2.575,13
15/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2016
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736
2.575,13
15/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2016
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736
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15/01/2016
pg conta indevida
-2.575,13
TOTAL
2.575,13
2.575,13
2.575,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.